西安账务内部审计服务内容及收费标准,2026年更新

时间:2026/1/7 14:33:01 浏览:13 << 返回

账务内部审计(简称账务内审)的核心是核查企业账务处理的合规性、真实性、准确性和完整性,同时评估财务内控流程的有效性,最终防范财务风险、堵塞管理漏洞。


一、 账务内审具体审什么?


账务内审的审查范围覆盖企业全流程财务活动,主要分为以下 6 大模块:


会计核算真实性与合规性审查

核查凭证、账簿、报表数据是否一致,有无虚构收入、虚增成本、账实不符的情况。

检查账务处理是否符合《企业会计准则》《税法》等法规要求,会计科目使用是否正确,账务调整是否有合理依据。


资金管理与往来款审查

资金方面:审查银行账户开立与注销的合规性、银行对账单与日记账的核对情况、大额资金支付的审批流程、现金盘点的真实性,防范资金挪用、套现风险。

往来款方面:核对应收账款、应付账款、其他应收 / 应付款的账龄与真实性,关注长期挂账款项的清理情况,排查坏账计提是否合理、有无关联方资金占用等问题。

成本费用与收入审查

成本费用:检查成本核算方法是否统一、费用报销是否符合制度(如发票真伪、审批流程、费用标准),有无虚报费用、挤占成本的行为。

收入:审查收入确认时点是否准确、收入分类是否合规,有无隐匿收入、跨期确认收入等情况。

资产与负债审查

资产:核查固定资产、存货、无形资产等的盘点记录与权属证明,评估资产减值计提的合理性,检查资产购置、处置、报废的审批与账务处理是否规范。

负债:审查应付职工薪酬、税费、借款等负债的完整性,有无漏记负债、违规融资等问题。

财务报表编制审查

检查资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表的编制逻辑是否正确,报表附注披露是否充分、准确,是否存在误导性陈述。

财务内部控制有效性评估

审查财务岗位设置是否符合不相容职务分离原则(如出纳与记账、审批与执行分离)。

评估财务制度的执行情况,如授权审批、预算管理、内部稽核等流程是否落地,识别内控缺陷并提出改进建议。


二、 企业在哪些情况下需要做账务内审?

账务内审既可以定期开展,也可以按需触发,以下是企业需要启动账务内审的常见场景:

定期常规审计需求

按年度 / 半年度 / 季度开展例行内审,确保财务数据持续合规,为外部审计、年报披露提前排查问题。

重大经营节点触发

企业并购、重组、股权转让前:核查目标公司或自身账务真实性,避免因财务问题影响交易定价。

上市、挂牌前:规范财务核算与内控流程,满足资本市场监管要求。

管理层换届、财务负责人变更时:厘清责任边界,核查前任任期内的财务合规性。


风险预警或异常信号出现时

财务数据出现异常波动,如收入骤增骤减、毛利率大幅变化、应收账款周转率显著下降。

出现资金链紧张、大额坏账、税务稽查风险等问题,需要通过内审定位原因。

员工举报财务舞弊、挪用资金等违规行为。

外部监管或合作方要求

应对税务、市场监管等部门的检查,提前通过内审自查自纠。

银行贷款、投资方尽调时,需要提供经内审验证的财务数据,增强信用背书。

企业内部管理优化需求

当企业规模扩张、业务多元化,原有财务内控流程无法适配时,通过内审梳理流程、查漏补缺。

为降本增效、优化预算管理提供数据支持和改进方向。


三、如何进行收费

四、西安本地账务内部审计服务机构推荐


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